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索引号: 3911059/202008-81393 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 郊区市场监督管理局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郊区市场监督管理局2019年度部门决算公开 文号:
发布日期: 2020-08-19
有效性: 有效
郊区市场监督管理局2019年度部门决算公开
发布时间:2020-08-19 07:36 来源:区市场监管局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

郊区市场监督管理局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

 

第一部分 郊区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区市场监督管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郊区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

郊区市场监督管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分郊区市场监督管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范,建立落实食品药品安全企业主体责任、监督部门负监管责任、区人民政府负总责的机制。

(二)负责本辖区内200平方米以下餐饮服务行政许可、监管职责;负责本辖区内食品流通环节、保健食品经营单位的行政许可、日常监督管理;负责本辖区内食品加工小作坊备案登记、监督管理工作;负责本辖区餐饮服务环节食品安全日常监督管理工作,负责本辖区内化妆品经营企业监管职责。发布餐饮服务环节食品安全日常监管信息,承担重大活动食品安全保障工作。

(三)负责本辖区内食品药品安全宣传、从业人员上岗培训工作;负责本辖区内食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品等重大信息及相关统计报表的收集、上报工作。

(四)协助市市场监督管理局做好食品流通、消费环节及保健食品质量监测工作;承担本辖区食品流通、消费环节及保健食品质量监测工作;协助开展药品零售企业、医疗器械经营企业行政许可及日常监管工作;组织开展医疗器械生产、经营质量管理规范及使用安全检查;协助开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用等监测工作。协助开展食品药品抽检工作。

(五)负责办理本辖区内自行受理的食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品投诉、举报;承办市市场监督管理局12331投诉举报平台分送转办的相关投诉、举报。

(六)组织开展本辖区食品药品质量安全专项整治,负责查处本辖区食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品违法违规行为,实施问题产品召回和处置制度。承办有关行政复议、应诉、听证和行政赔偿工作。

(七)组织开展质量强区活动;组织开展区长质量奖评审活动;推进名牌发展战略,开展名牌产品和卓越绩效奖培育;推行企业首席质量官制度。

(八)负责宣传特种设备安全法律、法规;协助配合上级特种设备监察部门监督、监察辖区内特种设备。

(九)依法查处辖区内不正当竞争违法行为;配合有关部门依法查处走私贩私违法行为;承担查处违法直销和传销案件的职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(十)负责本辖区内个体工商户、上级工商行政管理机关授权的公司和企业(不含外资投资,下同)的登记注册工作;做好本辖区市场主体的信息对外查询服务工作。

(十一)承担本辖区规范市场秩序具体措施、办法的实施工作,维护本辖区各类市场经营秩序;承担本辖区市场主体和经营活动监督管理工作;承担本辖区内经纪人及经纪活动的监督管理工作;承担本辖区内网络市场主体监管、信用分类监管和巡查管理工作;负责办理本辖区内的网络消费投诉举报、咨询;承担查处本辖区内扰乱市场经济秩序各类违法案件。

(十二)承担本辖区广告业发展规划和政策措施的实施工作;承担本辖区内户外广告的登记和日常监管工作;承担本辖区内各类广告专项检查工作,查处本辖区内虚假违法广告行为。

(十三)负责实施辖区内合同行政监督管理,承担处理辖区内合同违法行为工作和合同争议行政调解工作;承担本辖区内动产抵押登记工作;承担本辖区内合同格式条款备案工作。负责协助市工商局组织、指导本辖区内国家级、省级守重企业参加认定工作;组织、指导本辖区内企业参加市级守合同重信用活动;承担本辖区内合同帮农工作。

(十四)负责查处辖区内商标侵权等违法行为,保护注册商标专用权工作;负责培育推荐上报本辖区企业申报驰名商标、省著名商标和市知名商标工作;承担本辖区内驰名商标、著名商标、知名商标、地理标志、特殊商标和官方标志保护工作;负责管理本辖区内商标代理组织的代理行为。

(十五)负责本辖区内的消费者申诉、举报及消费维权网络体系建设等工作;负责监督管理流通领域商品质量,依法查处假冒伪劣等违法行为。

(十六)承担本辖区内企业、个体工商户和其他经营单位的日常监督管理及年度报告、信用分类管理和企业公示信息抽查工作,依法查处本辖区内违反登记管理法规的行为;承担本辖区内无照经营综合治理考评工作。

(十七)承办上级业务指导部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,郊区市场监督管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和所属事业单位决算,与预算比较没有变化。

纳入郊区市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

区市场监督管理局本级

行政单位

2

市场稽查大队(不独立核算)

公益一类事业单位

3

铜港市场监督管理所(不独立核算)

行政单位派出机构

4

江北市场监督管理所(不独立核算

行政单位派出机构

5

大通市场监督管理所(不独立核算)

行政单位派出机构

6

铜山市场监督管理所(不独立核算)

行政单位派出机构

7

老洲市场监督管理所(不独立核算)

行政单位派出机构

第二部分 郊区市场监督管理局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

725.78

一、一般公共服务支出

626.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

15.00

七、其他收入

5.90

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.05

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

90.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

731.68

本年支出合计

734.17

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

18.68

年末结转和结余

16.19

 

 

 

 

总计

750.36

总计

750.36

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育收费

 

栏次

合计

731.68

725.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

 

201

一、一般公共服务

623.38

618.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

20138

市场监督管理事务

623.38

618.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

2013801

  行政运行

506.65

506.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013802

一般行政管理事务

43.51

43.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013806

  消费者权益保护

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013810

认证认可监督管理

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013812

药品事务

15.12

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013899

其他市场监督管理事务

40.69

35.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

 

206

科学技术支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060404

科技成果转化与扩散

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2.31

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

  行政事业单位离退休

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20807

就业补助

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

 

2080711

就业见习补贴

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

 

221

住房保障支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

  住房改革支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

64.95

64.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

26.04

26.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

734.17

599.04

135.13

0.00

0.00

0.00

201

一、一般公共服务

626.13

506.65

119.49

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

626.13

506.65

119.49

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

506.65

506.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

43.51

0.00

43.51

0.00

0.00

0.00

2013806

  消费者权益保护

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00

2013810

认证认可监督管理

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

15.12

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

43.44

0.00

4344

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

15.00

0.00

1500

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.05

1.41

0.64

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位离退休

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

0.64

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

64.95

64.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

26.04

26.04

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

 

       支出

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

725.78

一、一般公共服务支出

618.38

618.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

15.00

15.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.41

1.41

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

90.98

90.98

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

725.78

本年支出合计

725.78

725.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

725.78

总计

725.78

725.78

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

725.78

599.04

126.73

725.78

599.04

126.73

0.00

0.00

0.00

0.00.

201

一、一般公共服务

0.00

0.00

0.00

618.38

506.65

111.73

618.38

506.65

111.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

618.38

506.65

111.73

618.38

506.65

111.73

0.00

0.00

0.00

0.00.

2013801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

506.65

506.65

0.00

506.65

506.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

43.51

0.00

43.51

43.51

0.00

43.51

0.00

0.00

0.00

0.00.

2013806

  消费者权益保护

0.00

0.00

0.00

2.41

0.00

2.41

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013810

认证认可监督管理

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

2013812

药品事务

0.00

0.00

0.00

15.12

0.00

15.12

15.12

0.00

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

35.69

0.00

35.69

35.69

0.00

35.69

0.00

0.00

0.00

0.00.

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

2060404

科技成果转化与扩散

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

20805

  行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.41.

1.41

0.00

1.41.

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.41

1.41

0.00

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

90.98

90.98

0.00

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

0.00

0.00

0.00

90.98

90.98

0.00

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

64.95

64.95

0.00

64.95

64.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

26.04

26.04

0.00

26.04

26.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

516.14

302

商品和服务支出

60.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

320.51

30201

  办公费

17.20

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

18.44

30202

  印刷费

5.89

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.43

310

资本性支出

4.83

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

4.58

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.57

31002

  办公设备购置

4.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.99

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

64.95

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.28

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

112.24

30214

  租赁费

0.30

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.078

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

7.03

30217

  公务招待费

0.35

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

3.50

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

5.79

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.85

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.50

312

对企业补助

4.32

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.30

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.70

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

2.54

30239

  其他交通费用

0.33

31204

  费用补贴

4.32

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.61

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

529.21

公用经费合计

69.83

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:郊区市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

第三部分 郊区市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计750.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计750.36万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加118万元,增长18.66%,主要原因:一是老洲市场监督管理所由枞阳划转我局,人员增加,收入、支出均增加;二是兑现企业区长质量奖、知名(著名)商标奖励款;三是食品安全重点项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计731.68万元,其中:财政拨款收入725.78万元,占99.19%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.9万元,占0.81%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计734.17万元,其中:基本支出599.04万元,占81.59%;项目支出135.13万元,占18.41%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计744.46万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计741.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收入总计增加121.82万元、支出总计增加113.54万元,收入总计增长19.57%、支出总计增长18.07%主要原因:一是老洲市场监督管理所由枞阳划转我局,人员增加,收入、支出均增加;二是兑现企业区长质量奖、知名(著名)商标奖励款;三是食品安全重点项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入725.78万元,占本年收入的99.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加116.03万元,增长19.03%。主要原因:一是老洲市场监督管理所由枞阳划转我局,人员增加,收入、支出均增加;二是兑现企业区长质量奖、知名(著名)商标奖励款;三是食品安全重点项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出725.78万元,占本年支出的98.86%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116.03万元,增长19.03%。主要原因:一是老洲市场监督管理所由枞阳划转我局,人员增加,收入、支出均增加;二是兑现企业区长质量奖、知名(著名)商标奖励款;三是食品安全重点项目资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出725.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出618.38万元,占85.2%;科学技术(类)支出15.00万元,占2.07%社会保障和就业(类)支出1.41万元,占0.19%住房保障(类)支出90.98万元,占12.54%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.27万元,支出决算为725.78万元,完成年初预算的74.49%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政经费紧张,食品安全重点项目费用没有全部支出;二是退休人员福利待遇由市级统一发放其中:基本支出599.04万元,占82.54%;项目支出126.73万元,占17.46%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为694.06万元,支出决算为506.65万元,完成年初预算的72.8%,决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张,食品安全重点项目费用没有全部支出。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.51万元,决算数大于预算数的主要原因是江北三镇划转,对食品安全等重点领域监管费用增加。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为2.7万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的89.26%,决算数小于预算数的主要原因是对消费维权监管综合安排人力物力财力,节约开支。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)认证认可监督管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是江北三镇划转,在质量监督管理领域,配合上级开展监督检查费用增加。

5一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.12万元,决算数大于预算数的主要原因是配合上级开展产品监测、宣传、抽检等工作经费增加。

6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.69万元,决算数大于预算数的主要原因:一是新增包村单位扶贫项目经费;二是江北三镇划转,各类市场主体监管费用增加。

7.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因:一是付企业商标奖励款;二是付区长质量奖奖金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为51.08万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的2.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由市级统一发放。

9住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为58.14万元,支出决算为64.95万元,完成年初预算的111.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员年度住房公积金调整。

10. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为19.88万元,支出决算为26.04万元,完成年初预算的130.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资,提租补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出599.04万元,其中人员经费529.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费69.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年郊区市场监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,郊区市场监督管理局机关运行经费支出53.12万元,比2018年增加5.51万元,增长11.57%,主要原因:一是市场主体证照费用增加;二是公务用车维修费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,郊区市场监督管理局政府采购支出总额45.74万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.74万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,郊区市场监督管理局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,郊区市场监督管理局2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

郊区市场监督管理局2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2019郊区市场监督管理局无部门评价项目绩效评价结果。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郊区市场监督管理局2019年部门决算公开说明.pdf