| 索引号: | 3911005/202009-41902 | 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 区人大常委会办公室 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 郊区人大机关2019年部门决算情况说明 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2020-08-19 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
铜陵市郊区人大2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 铜陵市郊区人大概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区人大2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市郊区人大2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市郊区人大2019年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区人大概况
一、部门主要职能
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3、召集本级人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
10、根据主任会议的提请,任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任;根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任、局长的任免。
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
12、在区人民代表大会闭会期间,决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报区人民代表大会备案,其中接受区人民检察院检察长辞职,应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。
13、在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
2019年区
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
区人大本级 |
2019年区人大在职人员19人,离退休25人。
铜陵市郊区人大2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门:铜陵市郊区人大办公室 |
|
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
302.45 |
一、一般公共服务支出 |
254.13 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.32 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
302.45 |
本年支出合计 |
302.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.70 |
年末结转和结余 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
303.15 |
总计 |
303.15 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门:铜陵市郊区人大办公室 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
302.45 |
302.45 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.13 |
254.13 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
254.13 |
254.13 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
243.58 |
243.58 |
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
10.55 |
10.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.32 |
48.32 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.32 |
48.32 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:铜陵市郊区人大办公室 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
302.45 |
291.90 |
10.55 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
243.58 |
243.58 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010106 |
人大监督 |
10.55 |
0.00 |
10.55 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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||
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|
|
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:铜陵市郊区人大办公室 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
302.45 |
一、一般公共服务支出 |
254.13 |
254.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
302.45 |
本年支出合计 |
302.45 |
302.45 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
302.45 |
总计 |
302.45 |
302.45 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||||||||||||
|
部门:铜陵市郊区人大办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.45 |
291.90 |
10.55 |
302.45 |
291.90 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
254.13 |
243.58 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.58 |
243.58 |
0.00 |
243.58 |
243.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
48.32 |
48.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||||||||||||
|
部门:铜陵市郊区人大办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
252.01 |
302 |
商品和服务支出 |
27.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
79.15 |
30201 |
办公费 |
11.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
74.40 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
18.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.92 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
28.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||
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30199 |
其他工资福利支出 |
51.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
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|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
12.50 |
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|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.35 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
12.50 |
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|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
252.37 |
公用经费合计 |
39.53 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:铜陵市郊区人大办公室 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:
第三部分 铜陵市郊区人大2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计303.15万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计303.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计减少64.34万元,下降17.51%,主要原因:压缩一般性支出,奖金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计302.45万元,其中:财政拨款收入302.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计302.45万元,其中:基本支出291.90万元,占96.51%;项目支出10.55万元,占3.49%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计303.15万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计303.15万元(含年末财政拨款结转
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入302.45万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少64.34万元,下降17.51%。主要原因是压缩一般性支出,奖金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出302.45万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少64.34万元,下降17.51%。主要原因是压缩一般性支出,奖金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出302.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出254.13万元,占84.02%;住房保障(类)支出48.32万元,占15.98%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.45万元,支出决算为302.45万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出291.90万元,占96.51%;项目支出10.55万元,占3.49%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为243.58万元,支出决算为243.58万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算数10.55万元,支出决算数10.55万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数28.66万元,支出决算数28.66万元,完成预算数的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数19.66万元,支出决算数19.66万元,完成预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出302.45万元,其中人员经费252.37万元,主要包括:基本工资79.15万元、津贴补贴74.40万元、奖金18.07万元、伙食补助费0.21万元、住房公积金28.66万元、其他工资福利支出51.53万元、生活补助0.36万元。公用经费39.53万元,主要包括:办公费11.94万元,印刷费0.07万元,邮电费0.92万元,差旅费4.37万元,维修(护)费1.10万元、培训费6.50万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.36万元、福利费1.35万元、其他商品和服务支出0.30万元、费用补贴12.50万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郊区人大没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度铜陵市郊区
(二)政府采购支出情况。
2019年度,区人大办政府采购支出总额为0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,郊区人大共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
关于2019年度预算绩效情况说明
项目绩效自评情况:郊区
重点项目绩效情况评价:郊区
整体支出绩效评价:郊区
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。